已付款,已收货,发票未到,怎么做账

预付供货商货款:100000元,货已经收到,供货商没开进项票。我可不可做商品暂估入账抵销预付款?要怎么做比较好?
如果没销售出去的话, 可以不入账。。但如果反过来销售出去了,就暂估库存商品、
暂估入库
借:原材料(不含税,按合同金额)
贷:应付账款——暂估入账
不能抵销预付款。
发票来的时银槐候,用红贺轮字把上述分录原样冲回。按发票正常做分录:
借:原材料
应交税费
贷:预付账款禅搏信
按合同金额或暂估价值入账 ,票来以后调整。
如果没有到月末,不用做帐。等发票。
如果到了月末慎模,用宽谨缓暂估价入帐:
借:原材料
贷:银行存款

下月初,用红字做上面晌清相同的分录。
等发票。