工人工资怎么做账?首先你们公司的工资不是只有管理人员的吧不能全部计入管理费用还

首先 你们公司的工资不是只有管理人员的吧 不能全部计入管理费用 还有生产成本
第二 贷方科目不是应付账款 是应付职工薪酬
月末的时候结转损益,管理费用结转为0
工人工资应结转到应付职工薪酬,而后转入主营业务收入。
你以上做法正确,只是计提不入“应付账款”应该计入“应付职工薪酬-工资”,其他完全正确。
你做的是对的。

月底的时候都要将所有的损益类科目结转至本年利润,也就是所损益类的科目是没有余额的,都结转为0
年末的时候再将本年利润结转至利润分配-未分配利润。
6/30日 计提并发放6月份工资,10000元
可以直接
借:管理费用--工资10000
代:库存现金10000
月底结账管理费用
借:本年利润10000
代:管理费用10000