承兑操作流程承兑汇票怎么填(承兑汇票具体流程)

目前,银行承兑汇票的承兑范围仅限于国有商业银行、其他商业银行以及经批准的政策性银行和非银行金融机构。今天电子票就给大家讲讲票据行业的“前世今生”和银行承兑汇票的承兑流程!

“前世今生”可以概括为三个要点:第一,票据是企业之间的货币,具有支付和信用的双重属性,是企业之间进行贸易、结算和融资不可或缺的一部分。票据行业规模庞大,年发行量20万亿人民币,交易规模131万亿人民币。另外,票据是企业间支付和现金流信息的载体。第二,票据平台化是大势所趋。票据平台的出现,解决了行业流通慢、信任度低的痛点;通过迭代,衍生出一些植根于中小企业的服务,逐渐成为企业交易和融资需求的重要补充,最终缓解中小企业融资难、贵的问题。三是加快推进票据资产标准化。随着央行试行办法的发布,各大金融机构尤其是银行、券商迅速跟进布局,推动票据成为主流、优质、规范的资产;票据平台成为连接企业、资本、金融机构实现共赢的关键桥梁。

银行承兑汇票的承兑程序。承兑申请承兑申请人凭购销合同及近期财务报表(资产负债表、利润表、现金流量表)等所需材料申请银行承兑。2.承兑银行审查承兑银行收到承兑申请及有关文件后,信贷部门将按照信贷管理办法的有关规定和审批权限及程序,对企业的购销合同、经营状况、资信状况、支付能力等进行认真审查。银行信贷部门审查后,与符合要求和条件的企业(承兑申请人)签订银行承兑协议。如果采取了保证票到期支付的担保,必须出具书面承诺。信贷员和开户行负责人在银行承兑汇票协议上签署意见并加盖公章,然后按权限自行审批或报上级行审核。上级行审查合格后,信贷部门负责人和主管行长签署意见并加盖公章,将银行承兑汇票协议提交本行会计部门。承兑申请人足额支付存款人承兑保证金或以已确认的银行承兑汇票作为质押的,可简化银行承兑汇票的审核流程,签署银行承兑协议并报分行或授权分行审批后,方可签发银行承兑汇票。

2.承兑操作流程至于承兑的三大流程,我们知道承兑制度是期票特有的制度。承兑即承兑,是指票据的付款人在票据正面记载有关事项并签章,然后将票据交付给请求承兑的人,并承诺在票据到期日无条件支付票据金额。它具有增强票据信用、促进票据流通的作用。

验收是如何进行的?今天,万将告诉你一些关于录取程序的问题。从程序上看,承兑包括提示承兑、承兑或拒绝承兑、退回票据三个环节。

1.承兑提示

提示承兑是指持票人现实地(非口头或书面)向付款人出示汇票,要求付款人承诺在汇票到期日付款的行为。提示承兑有两层含义:一是持票人向付款人提示汇票,表明持票人是汇票的占有人,提示人是汇票上记载的付款人;第二,提示人必须表示提示汇票的意思,即必须表示要求付款人承兑的意思。

付款人收到持票人提示承兑的汇票时,应当向持票人签发回单。回单上应注明提示承兑汇票的日期并签章,以证明持票人已提示承兑。

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承兑前,付款人只是票据的关联方,而不是票据的债务人;承兑后,付款人成为汇票上的承兑人和主债务人,并承担到期付款的责任。付款人应当自收到持票人提示承兑的汇票之日起三日内,作出承兑或者拒绝承兑的决定。为了保护持票人的利益,无论付款人是否同意承兑汇票,持票人都可以在提示承兑期限届满后,凭持票人签发的收据要求付款人退回汇票。

承兑时必须记录的绝对项目包括承兑判决和承兑人的签名。缺少这两项中的任何一项都是无效的承诺。承兑句是指受票人承诺在票据到期时无条件付款。一般在票据正面记载“承兑”字样。因为我国在汇票上已经预印了相应的承兑语句,承兑人只需要在汇票上相应的地方签字即可。原则上,承兑人的签名应当与汇票上所载的付款人名称一致。

验收中应记录的相关项目是指验收日期。如果承兑日期未被记录,法律推定付款人收到承兑提示后的第三天为承兑日期。付款人在法定期限内不承兑或者拒绝承兑的,应当向持票人出具拒绝证明或者退票理由,持票人应当据此在期限前进行追索。付款人因死亡、逃跑、破产等原因无法出具拒付证明或退款理由的,法院裁判文书、主管部门处罚决定书、医院死亡证明等。也有拒证的效果。

3.退回汇票

付款人同意承兑汇票的,应当在汇票正面记载有关事项后,将汇票退还持票人;付款人不同意承兑的,应当在退票时附具拒绝证明,以便持票人行使追索权。在汇票被退回之前,承兑不发生法律效力,付款人可以在汇票被退回之前撤销其承兑。

如票据已被退回,或已书面通知有关当事人承兑意向,则不能撤销承兑。承兑的撤销采用涂销方式进行,但不得以口头或汇票以外的其他书面形式进行,即应在汇票上涂销承兑人的签名及其他承兑项目,或在保留签名及其他承兑项目的同时记载“承兑撤销”字样,以表示承兑撤销。

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