用友T3 核算管理里 提示“系统有未记账的单据,请记账后再做期末处理”请教下该如何处理?


没有单据没有记账
到 正常单据记账橡州 ,打开后,点全选 ,然后点记账毁丛。绿色的表示没有单价不能记,通过右键输入单纤如樱价就可以记了。
记完后,然后再来月末处理,之后 可以结账。
用友T3核算管理里提示“系统有未记账的单据,请隐纯记账后再做期末处理”可以检查一下调整单有没有未记账的。因为软件是年底大检查,未审核的,未记账的都给提示,要不然就不能结账的。如果这时必须记账,可以修改计算机系统时间。
记账的相关规范:
1、登记账簿时,应按记账凭证日期、编号、经济业务内容摘要、金额等逐项记入账内。应做到登记准确、及时、书写清楚。
2、为了使账簿记录保持清晰、耐久,便于会计账簿的保管,便于长期查考使用,禁止涂改。记账时,应使用钢笔和碳素墨水、蓝黑墨水钢笔、中衫兆性笔,书写,不得使用铅笔或圆珠笔(银行的复写账簿除外)。
3、账簿中书写的文字和数字,应紧靠行格的底线书写灶塌咐,约占全行格的2/3或1/2,数字排列要均匀,大小数要对正。这样,不仅可使数字得到清晰的反映,也便于改正记账错误。
4、登记完毕后,要在记账凭证上签名或盖章。并注明已登记的符号“√”(表示已经登记入账),以便检查记账有无遗漏或错误。
5、总账应根据记账凭证汇总表登记;日期、凭证号都应根据记账凭证汇总表填写,摘要栏除写“上年结算”及“承前页”外,应填写凭证汇总的起止号。
6、结出账户余额后,应在“借”或“贷”栏内写明“借”或“贷”字样;没有余额的账户,应在“借”或“贷”栏内写“平”字,并在金额栏内元位上用“0”表示。
7、账簿中账页下端最后横线以下,一律空置不填。
8、每一账页登记完毕结转下页时,应在下页第一行摘要栏注明“承前页”字样。
9、对于固定资产账簿和低值易耗品账簿,可以跨年度连续使用。
在核算管理中找到未有记账的单据,进行记账,执行后续业务
不是都告诉你了 有没有记账的单据。去记账不就完了