无形资产摊销多摊销了怎么办,凭证该怎么做

我应该做的是借:管理费用-无形资产摊销 62
累计摊销 62
但是我做成了借:管理费用-无形资产摊销 806
累计摊销 806
该怎么做订正的凭证啊,求解
冲携岩悔回来就可以了,借:无形资产--累计摊销744 贷:管理费用--无形资产累枣戚计摊销744,如果涉及到纳税,也要作相应的反向调整辩正
无形资产摊销多摊销了:直接把多摊销的冲掉就可以了
比如:原摊销金额是10000,多摊销3000
借:管理费用-无形资产摊销 10000
贷:无形资产 10000
调整分返卖录:
借:管理费用-无形资产摊销 3000(红字)
贷:无形资产 3000(红字)

如果跨年度要冲销做:
借:以前年度损者陪益调整 3000(漏嫌逗红字)
贷:无形资产 3000(红字)
做一张调整呗,借累计折旧 744 贷:管理费用-无形资产摊销 744
可以冲回多摊销,或者也可以本期少摊销
冲回孝孙分录:
借:巧差链管理庆渣费用-无形资产摊销 744
贷:累计摊销 744
参考资料:baidu.com//http://www.dongao.com/cjks/fdzl/201210/84919.shtml